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財務(wù)管理:費用開(kāi)支管理辦法范本
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發(fā)布時(shí)間:2011年12月15日11:14
資料介紹:
以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。
審批權限及程序第五條 凡公司費用開(kāi)支計劃內審批程序為:1. 費用當事人申請;2. 部門(mén)經(jīng)理審查確認;3. 財務(wù)部門(mén)審核;4. 授權分管副總或總經(jīng)理審批。第六條 凡公司計劃外開(kāi)支,一律最后報總經(jīng)理審批。第四章 行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷(xiāo)手續:1. 行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫,根據發(fā)票、入庫單報銷(xiāo)。2. 各部門(mén)急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準,可自行購買(mǎi):(1) 單價(jià)在50元以下,或總價(jià)在200元以下,行政部長(cháng)批準;(2) 單價(jià)在50元以上,或總價(jià)在200元以上,分管副總批準。購買(mǎi)后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗入庫單及入帳報銷(xiāo)。3. 原則上不報銷(xiāo)辦公用品之裝卸費用。第八條 車(chē)輛使用費報銷(xiāo):1. 車(chē)輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車(chē)費、駕駛員補貼。2. 行政部在掌握車(chē)輛維護、用車(chē)、油耗情況基礎上,制定當月車(chē)輛費用開(kāi)支計劃。3. 油費報銷(xiāo),需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車(chē)起始路程,由行政部根據里程表、耗油標準、加油時(shí)間、數量、用車(chē)記錄復核,經(jīng)行政部長(cháng)簽字驗核。4. 路橋費、洗車(chē)費由駕駛員每月匯總報銷(xiāo)一次,由行政部根據派車(chē)記錄復核,經(jīng)行政部長(cháng)簽字驗核。5. 車(chē)輛維修前須提出書(shū)面報告,說(shuō)明原因和預計費用,報銷(xiāo)時(shí)在發(fā)票上列明詳細費用清單,由行政部根據車(chē)輛維修情況復核,經(jīng)行政部長(cháng)簽字驗核。6. 駕駛員行車(chē)補助按加班標準計算,每月在工資中列支發(fā)放。第九條 交通費報銷(xiāo):1. 交通補貼見(jiàn)公司補貼津貼標準。2. 交通補貼在員工工資中發(fā)放。3. 員工外勤不能按時(shí)返回就餐者可給予誤餐補貼。4. 員工外勤每天交通費標準為 元,經(jīng)批準可乘坐出租車(chē)并報銷(xiāo)。凡公司派車(chē)和乘坐出租車(chē),均不報銷(xiāo)外勤交通費。第十條 應酬招待開(kāi)支報銷(xiāo):1. 根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。2. 應酬應事先申請并得到批準。3. 原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無(wú)法事先辦理的,事后須及時(shí)報告有關(guān)領(lǐng)導。4. 應酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結算,不得擅自在它處或用現金結算。第五章 內部收費管理第十一條 公司完善分級管理、核算機制,實(shí)行內部收費核算辦法。第十二條 內部收費包括車(chē)輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標準見(jiàn)費用開(kāi)支標準表中內部發(fā)生費用,列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第六章 附 則第十四條 本辦法由財務(wù)部解釋、補充,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
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